岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程、制定审计计划;
2、组织实施专项审计、管控审计和绩效审计等;
3、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议等;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、财务、审计等中级以上职称;
3、三年以上内部审计经验;
4、熟悉和理解财税知识、审计程序和财务管理流程;
5、能有效开展审计沟通,且具备良好的书面表达能力;
6、原则性强、有高度责任感,良好职业道德和团队协作能力。
注:本岗位每月至少需出差一周。(川渝地区)
职位福利:绩效奖金、包吃、员工旅游、节日福利、餐补、交通补助、年终分红、五险